Dados do pagamento de número 02020055


  • Data do pagamento 02/02/2024
  • Valor 105,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 105,00 114174 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 01020024
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALBERTO RODRIG UES DE OLIVEIR A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado no EMAD, cont. n° 009/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, nos dias 28/01/2024. Port. n° 201/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020024 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 105,00
01020025 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 105,00
02020055 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 105,00