Dados do pagamento de número 02020050


  • Data do pagamento 02/02/2024
  • Valor 2.386,48 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.386,48 112185 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 01020014
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DAVID ELIZONDO SOUZA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado no UPA, ref. a remoção de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 27/01 a 29/01/2024. Port. n° 208/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020014 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.386,48
01020015 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.386,48
02020050 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.386,48