Dados do pagamento de número 11040132


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 14.234,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.234,00 41112 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 116106

Dados do empenho de número 02010114
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: LOCALIZA VEICU LOS ESPECIAIS S.A.
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'ARP005-2023-'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Pública Moderna e Transparente
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: contratação de empresa especializada na prestração de serviço de locação(mensal) de veiculos automotor(sem motorista e sem combustivel) , conforme primeiro aditivo contrato nº20230101 e ARP005/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010114 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 170.808,00
06020035 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 14.234,00
09020167 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 14.234,00
04030017 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 14.234,00
22030056 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 14.234,00
01040023 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.234,00
11040132 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.234,00
02050075 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 14.234,00