Dados do pagamento de número 15020274


  • Data do pagamento 15/02/2024
  • Valor 14.033,88 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.033,88 722250 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 04010011
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Fornecimento de energia eletrica destinada a UPA Agrupadora 400000059003 ref ao mes 12/2023

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010011 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 14.033,88
04010010 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 14.033,88
15020274 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 14.033,88