Dados do pagamento de número 23040047


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 11.593,77 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.593,77 10113 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 23010029
  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: V. PEREIRA ROC HA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE080/2022-SRP'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Aquisição de peças automotivas para atenter as necessidades da Secretaria de Saude - SEMSA Contrato 20240049 PE080/2022-SRP

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010029 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 22.557,38
14030008 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.584,29
18030028 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.584,29
23040007 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.593,77
23040009 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.655,38
23040047 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.593,77
23040046 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.655,38