Dados do pagamento de número 12010027


  • Data do pagamento 12/01/2024
  • Valor 1.744,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.465,20 17519 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 12010155
  • Empenho feito em 12/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DONARIA DE SOU SA SILVA OLIVE IRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.117 - Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Prestação de serviços tecnicos em enf. para auxilio de enfermeiros nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou invidual na URE, ref. 12/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12010155 12 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.744,28
12010166 12 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.744,28
12010027 12 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.744,28