Dados do pagamento de número 02040001


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 40.301,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.301,00 40202 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 57746

Dados do empenho de número 08010121
  • Empenho feito em 08/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: M. B. COSTA LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE086/2022-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0008 - Morar Melhor
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manunteção do Veículos e Máquinas Pesadas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: contratação de empresa para fornecimento de peças, acessórios e pnues para veiculos leves e maquinas pesadas, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240044 e PE086/2022-SRP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010121 8 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 69.132,00
08020041 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 28.831,00
08020006 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 28.831,00
02040027 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 40.301,00
02040001 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 40.301,00