Dados do pagamento de número 09020205


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 79.755,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 79.755,20 1004 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 116106

Dados do empenho de número 08010076
  • Empenho feito em 08/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: DIPARA DISTRIB UIDORA PARAENS E DE AUTO PECA S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE086/2022-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0008 - Morar Melhor
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manunteção do Veículos e Máquinas Pesadas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de peças, acessórios e pnues para veiculos leves e maquinas pesadas, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240028 e PE086/2022-SRP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010076 8 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 200.009,00
17010014 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 79.755,20
18010022 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 120.253,80
09020206 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 120.253,80
09020205 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 79.755,20