Dados do pagamento de número 12010026


  • Data do pagamento 12/01/2024
  • Valor 105,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 105,00 17155 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 11010035
  • Empenho feito em 11/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DAVID ELIZONDO SOUZA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, para a cidade de Ourilândia no Norte-PA, no dia 03/01/2024.Port.67/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010035 11 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 105,00
11010035 11 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 105,00
12010026 12 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 105,00