Dados do pagamento de número 12010043


  • Data do pagamento 12/01/2024
  • Valor 105,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 105,00 11201 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 12010003
  • Empenho feito em 12/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CATIANA PEREIR A BRITO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UPA, para acompanhar paciente de TFD, para a cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 21/12/2023.Port.56/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12010003 12 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 105,00
12010003 12 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 105,00
12010043 12 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 105,00