Dados do pagamento de número 11010022


  • Data do pagamento 11/01/2024
  • Valor 2.386,48 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.386,48 44553 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 10010007
  • Empenho feito em 10/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: HEURYALLAN ROD RIGUES DA SILV A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção paciente de TFD, para a cidade de Belém-PA, no dia 29/12 a 31/12/2023.Port.23/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010007 10 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.386,48
10010008 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.386,48
11010022 11 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.386,48