Dados do pagamento de número 19040010


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 240,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 240,00 41906 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 62227

Dados do empenho de número 19040019
  • Empenho feito em 19/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WANDSON DE SOU SA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação - FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Educação com Excelência
  • Projeto / Atividade: 2.080 - Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: diárias pagas ao Gerente de Almoxerifado irá se deslocar ate a escola Amizade do Vale da Paz, para realizar entrega de bens permanentes escolar, no periodo de 19/04/2024 a 20/04/2024. Portaria nº. 275/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19040019 19 de abril de 2024 Empenho Realizado 240,00
19040021 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 240,00
19040010 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 240,00