Dados do pagamento de número 24040031


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 330,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 330,00 130552 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 24040040
  • Empenho feito em 24/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALINE SOUSA DO S SANTOS GOMES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 013/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 12/04 a 13/04/2024. Port. n° 666/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24040040 24 de abril de 2024 Empenho Realizado 330,00
24040043 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 330,00
24040031 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 330,00