Dados do pagamento de número 24040015


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 949,29 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 949,29 129265 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 24040013
  • Empenho feito em 24/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: HEURYALLAN ROD RIGUES DA SILV A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 115/2024 ref. a remoção de paciente de TFD a Marabá-Pa, nos dias 16/04 a 17/04/2024. Port. n° 674/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24040013 24 de abril de 2024 Empenho Realizado 949,29
24040016 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 949,29
24040015 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 949,29