Destalhes do empenho de número 12040053


  • Empenho feito em 12/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FAGNER SOUSA L IMA
  • CNPJ: XXX.523.152-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, ref. a acomp. de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 10/04 a 12/04/2024. Port. n° 635/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12040053 12 de abril de 2024 Empenho Realizado 750,00
12040063 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 750,00
12040279 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 750,00