Destalhes do empenho de número 12040017


  • Empenho feito em 12/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALINE SOUSA DO S SANTOS GOMES
  • CNPJ: XXX.152.312-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UPA, para acompanhar paciente de TFD, para a cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 05/04/2024.Port.620/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12040017 12 de abril de 2024 Empenho Realizado 105,00
12040020 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 105,00
12040272 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 105,00