Destalhes do empenho de número 05040016


  • Empenho feito em 05/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FAGNER SOUSA L IMA
  • CNPJ: XXX.523.152-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a tec. em enf., lotado na UPA, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 01/04/2024. Port. n° 592/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05040016 5 de abril de 2024 Empenho Realizado 105,00
05040019 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 105,00
05040070 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 105,00