Destalhes do empenho de número 27030019


  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A
  • CNPJ: XXX.897.181-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 083/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 22/03 a 23/03/2024. Port. n° 546/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030019 27 de março de 2024 Empenho Realizado 770,96
27030021 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 770,96
28030188 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 770,96