Destalhes do empenho de número 01020041


  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCA FERR EIRA DOS SANTO S SILVA
  • CNPJ: XXX.347.012-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pagas a Téc.Enf., lotado na UPA, cont. n° 093 ref. a acomp. de paciente de TFD, a Our. do Norte-PA, no dia 25/01/2024. Port. 190/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020041 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 105,00
01020042 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 105,00
02020064 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 105,00