Dados do pagamento de número 04010020


  • Data do pagamento 04/01/2016
  • Valor 120,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 120,00 16361 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 04010004
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Eficiente da Saúde Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Transferências de recursos do SUS
  • Histórico: Dirias de viagem pago a Motorista no Hosp. Munic., para transportar paciente de TFD, para cidade de Redenção-Pa, no dia 31/12/2015. Port. 0002/2016

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010004 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 120,00
04010004 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 120,00
04010020 4 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 120,00