Dados do pagamento de número 06060105


  • Data do pagamento 06/06/2016
  • Valor 100.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100.000,00 5718 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 125695
N/A Débito 50.000,01 5718 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 125695

Dados do empenho de número 02060008
  • Empenho feito em 02/06/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: A. COSTA COMER CIO ATACADISTA DE PROD. FARM . LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP021/2016-SRP'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Eficiente da Saúde Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.039 - Assistência Farmacêutica Básica - FB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
  • Histórico: Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos, hospitalares e para farmácia basica, insumos hospitalares e material médica-Hospitalar e Odontológico, Farmacêutica Básica, contrato 20160227, PP21/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02060008 2 de junho de 2016 Empenho Realizado 1.069.642,25
03060088 3 de junho de 2016 Liquidação Realizado 150.000,01
06060105 6 de junho de 2016 Pagamento Realizado 100.000,00
09060017 9 de junho de 2016 Pagamento Realizado 50.000,01
05070056 5 de julho de 2016 Liquidação Realizado 79.999,99
06070012 6 de julho de 2016 Pagamento Realizado 79.999,99
04080016 4 de agosto de 2016 Liquidação Realizado 106.397,65
08080008 8 de agosto de 2016 Pagamento Realizado 106.397,65
01090027 1 de setembro de 2016 Empenho Anulado 400.000,00
05090039 5 de setembro de 2016 Liquidação Realizado 90.021,90
08090005 8 de setembro de 2016 Pagamento Realizado 60.021,90
16090013 16 de setembro de 2016 Pagamento Realizado 15.000,00
10100047 10 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 15.000,00
01110552 1 de novembro de 2016 Empenho Anulado 28.868,00
07110011 7 de novembro de 2016 Liquidação Realizado 30.000,00
08110025 8 de novembro de 2016 Pagamento Realizado 30.000,00
24110004 24 de novembro de 2016 Pagamento Realizado 24.335,00
24110019 24 de novembro de 2016 Liquidação Realizado 24.335,00
07120015 7 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 30.009,30
07120001 7 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 70.009,30
12120076 12 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 40.000,00
26120009 26 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 90.010,40
28120256 28 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 89.000,00
28120257 28 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 1.010,40