Dados do pagamento de número 01020008


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 120,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 120,00 8131 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 57746

Dados do empenho de número 01020017
  • Empenho feito em 01/02/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLAUDIO BATIST A DO NASCIMENT O
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Fortalecimento e Transparência da Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: diárias de viagem ao distrito da taboca, zona rural, auxiliar nos registros da recuperação de pontes, nos dias 02 a 03/02/16, portaria n.84/16.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020017 1 de fevereiro de 2016 Empenho Realizado 120,00
01020082 1 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 120,00
01020008 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 120,00