Dados do pagamento de número 01020059


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 342,98 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
Retenções N/A 216,70 0 N/A N/A N/A N/A
N/A Débito 228,32 5583 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 84492
Retenções N/A 342,98 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04010342
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 009 - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 0003 - Excelência na Educação
  • Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
  • Fonte de recurso: Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
  • Histórico: folha de pagamento Vencimentos e Salários dos servidores municipalizados, lotados no FUNDEB-APOIO/INFANTIL, ref. ao mês 01/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010342 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 788,00
29010193 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 788,00
01020059 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 342,98
02020050 2 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 445,02