Dados do pagamento de número 08010008


  • Data do pagamento 08/01/2016
  • Valor 48.222,53 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 48.222,53 0 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 116106

Dados do empenho de número 08010154
  • Empenho feito em 08/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Eficiente da Saúde Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.029 - Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: parcelamento de INSS de servidores lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010154 8 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 48.222,53
08010019 8 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 48.222,53
08010008 8 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 48.222,53