Dados do pagamento de número 01020024


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 4.909,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.909,75 20107 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 97454
Retenções N/A 1.090,25 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04010165
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Esporte e Lazer
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Fortalecimento e Transparência da Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.115 - Recursos Humanos da Secretria Municipal de Esporte e Lazer
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: folha de pagamento ref. ao Subsidio do Secretario Municipal lotado nesta Secretaria SEMEL, ref. ao mes de Janeiro/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010165 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 6.000,00
29010047 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 6.000,00
29010076 29 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1.090,25
01020024 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 4.909,75