Dados do pagamento de número 18080029


  • Data do pagamento 18/08/2016
  • Valor 120,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 120,00 5661 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 125725

Dados do empenho de número 17080003
  • Empenho feito em 17/08/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ADALGIZA LINA DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Eficiente da Saúde Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Transferências de recursos do SUS
  • Histórico: Diaria paga a tec. de enfermagem lotado no UMI para custear suas despesas na remoçao de pacientes de TFD para a cidade de Redenção -Pa no dia 15/08/2016 port.727/2016

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17080003 17 de agosto de 2016 Empenho Realizado 120,00
17080018 17 de agosto de 2016 Liquidação Realizado 120,00
18080029 18 de agosto de 2016 Pagamento Realizado 120,00