Dados do pagamento de número 14010009


  • Data do pagamento 14/01/2016
  • Valor 87.200,00 R$

Dados do empenho de número 24070019
  • Empenho feito em 24/07/2015
  • Tipo: Global
  • Credor: SANTIAGO TRANS PORTADORA E TE RRAPLENAGEM LT DA.
  • A modalidade da licitação é 'Concorrência'
  • Número da licitação: 'CP002/2015'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Obras e Transpor
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0010 - Melhoramento da Infraestrutura e Desenvolvimento
  • Projeto / Atividade: 1.027 - Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
  • Fonte de recurso: Demais transferências da União
  • Histórico: contratação da Empresa para construção de pontes em concreto, pontes de madeira estaqueada e pontilhões de madeira, na manutenção de Estradas Vicinais, conf. contrato de n.20150220 CP 02/2015.