Dados do pagamento de número 30010010


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 1.990,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.990,90 40118 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 364363

Dados do empenho de número 29010014
  • Empenho feito em 29/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EDINAEL S. DOS REIS EIRELI E PP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '027/2018-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo M. de Assistêncial Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0048 - Gestão do PBF e do Cadastro Único
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção IGD-M-Programa Bolsa Familia e Cadastro Único
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: aquisição de produtos de higiene e limpeza diversos para atender as necessidades do Programa IGB Bolsa Família deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010014 29 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.990,90
29010011 29 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.990,90
30010010 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.990,90