Dados do pagamento de número 22010018


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 653,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 653,00 17159 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 21010011
  • Empenho feito em 21/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J C DE MOURA F ILHO & CIA LTD A-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores pertencentes à Sec. de Obras deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21010011 21 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 653,00
22010003 22 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 653,00
22010018 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 653,00