Dados do pagamento de número 22010033


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 2.247,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.247,00 17159 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 21010003
  • Empenho feito em 21/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J C DE MOURA F ILHO & CIA LTD A-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de materiais de consumo para atender a manutenção de veículos da Sec.de Obras deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21010003 21 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.445,00
21010008 21 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 2.247,00
22010001 22 de janeiro de 2020 Empenho Anulado 198,00
22010033 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.247,00