Dados do pagamento de número 22100025


  • Data do pagamento 22/10/2020
  • Valor 954,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 877,68 102202 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 76,32 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 22100017
  • Empenho feito em 22/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-OBRAS TE MPORARIO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: primeira parcela do decimo terceiro salario de servidor temporarios lotado na sec de Obras, ref ao exercicio 2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22100017 22 de outubro de 2020 Empenho Realizado 954,00
22100014 22 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 954,00
22100025 22 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 954,00