Dados do pagamento de número 01100017


  • Data do pagamento 01/10/2020
  • Valor 10,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10,45 172148 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 376795

Dados do empenho de número 01100016
  • Empenho feito em 01/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L S A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo M. de Assistêncial Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0011 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção do programa Criança Feliz
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: serviços bancários com débitos de tarifas,efetuados nesta data.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01100016 1 de outubro de 2020 Empenho Realizado 10,45
01100018 1 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 10,45
01100017 1 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 10,45