Dados do pagamento de número 29100018


  • Data do pagamento 29/10/2020
  • Valor 10.814,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.814,70 26624 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 28100003
  • Empenho feito em 28/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F. W. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007/2020-SRP'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisicao de materiais para manutencao e reparos para atender as necessidades da Secr. de Obras deste Muncipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28100003 28 de outubro de 2020 Empenho Realizado 10.814,70
28100008 28 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 10.814,70
29100018 29 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 10.814,70