Dados do pagamento de número 17110016


  • Data do pagamento 17/11/2020
  • Valor 1.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.500,00 49748 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 27100009
  • Empenho feito em 27/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G D J SERVICOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secret. Mun. de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Sec. de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: locação e manutenção do sistema da folha de pagamento, ref ao mes de Outubro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27100009 27 de outubro de 2020 Empenho Realizado 1.500,00
27100004 27 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.500,00
17110016 17 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.500,00