Dados do pagamento de número 14090026


  • Data do pagamento 14/09/2020
  • Valor 3.881,44 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.570,94 91403 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 310,50 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 14090013
  • Empenho feito em 14/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-OBRAS TE MPORARIO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: primeira parcela do decimo terceiro salario de servidores temporarios lotados na sec de Obras, ref ao exercicio 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14090013 14 de setembro de 2020 Empenho Realizado 3.881,44
14090012 14 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 3.881,44
14090026 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 3.881,44