Dados do pagamento de número 14100002


  • Data do pagamento 14/10/2020
  • Valor 5.060,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.060,00 101416 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 01100005
  • Empenho feito em 01/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCOS AURELIO FERREIRA COST A 00737656271
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2019-SRP'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: serviços prestados de borracharia destinados a atender a Secretaria de Obras,Transporte e Serviços Urbanos deste municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01100005 1 de outubro de 2020 Empenho Realizado 5.060,00
05100002 5 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 5.060,00
14100002 14 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 5.060,00