Dados do pagamento de número 01100009


  • Data do pagamento 01/10/2020
  • Valor 3.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 100101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 364541

Dados do empenho de número 24090004
  • Empenho feito em 24/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A S M DO ROSAR IO NAUTICA EIR ELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2020-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo M. de Assistêncial Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0049 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Piso Básico Fixo-PBF I/ CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados a manutenção dos veiculos a disposição da CRAS de Santa Luzia do Pará.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24090004 24 de setembro de 2020 Empenho Realizado 3.000,00
25090003 25 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 3.000,00
01100009 1 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 3.000,00