Dados do pagamento de número 14090031


  • Data do pagamento 14/09/2020
  • Valor 5.611,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.611,00 24516 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 10090019
  • Empenho feito em 10/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SILVA DOS REIS & REIS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2020-SRP'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisicao de material de limpeza e higiene diversos destinados a atender as necessidades da Se. de Obras deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10090019 10 de setembro de 2020 Empenho Realizado 5.611,00
14090016 14 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 5.611,00
14090031 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 5.611,00