Dados do pagamento de número 21070020


  • Data do pagamento 21/07/2020
  • Valor 6.339,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.339,34 72103 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 01070001
  • Empenho feito em 01/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secret. Mun. de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Sec. de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: fornecimento de energia eletrica para os predios da Administração Municipal, conforme Fatura Agrupadora nº 400000010071, ref ao mes 06/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070001 1 de julho de 2020 Empenho Realizado 6.339,34
01070003 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 6.339,34
21070020 21 de julho de 2020 Pagamento Realizado 6.339,34