Dados do pagamento de número 09070028


  • Data do pagamento 09/07/2020
  • Valor 9.825,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.501,24 70901 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 2.323,76 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 03070002
  • Empenho feito em 03/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO AMILTO N DIAS DE AMOR IM
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: servicos prestado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas destinados a atender a Sec. de Obras deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03070002 3 de julho de 2020 Empenho Realizado 9.825,00
03070004 3 de julho de 2020 Liquidação Realizado 9.825,00
09070028 9 de julho de 2020 Pagamento Realizado 9.825,00