Dados do pagamento de número 08050007


  • Data do pagamento 08/05/2020
  • Valor 24.897,46 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.229,18 43004 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
N/A Débito 24.897,46 50807 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
N/A Débito 4.652,16 51101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 3.144,65 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 29040027
  • Empenho feito em 29/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-OBRAS GA RI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: remuneração de funcionarios lotados como garis junto a Secretaria de Obras, ref ao mes de abril de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29040027 29 de abril de 2020 Empenho Realizado 42.923,45
29040026 29 de abril de 2020 Liquidação Realizado 42.923,45
30040034 30 de abril de 2020 Pagamento Realizado 13.373,83
08050007 8 de maio de 2020 Pagamento Realizado 24.897,46
11050001 11 de maio de 2020 Pagamento Realizado 4.652,16