Dados do pagamento de número 15060007


  • Data do pagamento 15/06/2020
  • Valor 1.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.520,00 61501 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 80,00 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 03040005
  • Empenho feito em 03/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO ROGE RIO SOUSA DE C ASTRO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: serviços prestados de manutenção de roçadeiras e motosserras da Secretaria Municipal de Obras deste município, ref ao mês de Março de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040005 3 de abril de 2020 Empenho Realizado 1.600,00
03040007 3 de abril de 2020 Liquidação Realizado 1.600,00
15060007 15 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.600,00