Dados do pagamento de número 30030026


  • Data do pagamento 30/03/2020
  • Valor 43.278,47 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.277,90 33007 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 3.000,57 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30030049
  • Empenho feito em 30/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-OBRAS GA RI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Vencimentos de servidores garís temporarios lotados na Secretaria de Obras, ref ao mes de Março de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30030049 30 de março de 2020 Empenho Realizado 43.278,47
30030043 30 de março de 2020 Liquidação Realizado 43.278,47
30030026 30 de março de 2020 Pagamento Realizado 43.278,47