Dados do pagamento de número 26030014


  • Data do pagamento 26/03/2020
  • Valor 31.534,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 31.534,65 32601 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 385042

Dados do empenho de número 20030004
  • Empenho feito em 20/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PRO CONSTRUIR COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA EPP
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2/2017-004'
  • Unidade orçamentária: 007 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0009 - Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 1.026 - Construção, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de Unidade de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: execucao dos servicos de engenharia para construcao de (01)uma UNIDADE BASICA DE SAUDE padrao 01 na comunidade do caete ref. a 08 medicao.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20030004 20 de março de 2020 Empenho Realizado 31.534,65
20030008 20 de março de 2020 Liquidação Realizado 31.534,65
26030014 26 de março de 2020 Pagamento Realizado 31.534,65