Dados do pagamento de número 21020004


  • Data do pagamento 21/02/2020
  • Valor 1.580,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.501,00 22101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 79,00 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 21020001
  • Empenho feito em 21/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO AMILTO N DIAS DE AMOR IM
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: servicos prestado na manutencao e reparo de maquina do tipo carregadeira W130, destinados a atender a Sec. de Obras deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21020001 21 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 1.580,00
21020001 21 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.580,00
21020004 21 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.580,00