Dados do pagamento de número 11020001


  • Data do pagamento 11/02/2020
  • Valor 4.190,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.190,00 722684 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 10020013
  • Empenho feito em 10/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PNEUS MODELO L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de pneus para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras Deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10020013 10 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 4.190,00
11020002 11 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 4.190,00
11020001 11 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 4.190,00