Dados do pagamento de número 14020011


  • Data do pagamento 14/02/2020
  • Valor 48.332,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 48.332,10 21401 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 385042

Dados do empenho de número 12020001
  • Empenho feito em 12/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PRO CONSTRUIR COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA EPP
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2/2017-004'
  • Unidade orçamentária: 007 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0009 - Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 1.026 - Construção, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de Unidade de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: execucao dos servicos de engenharia para construcao de (01)uma UNIDADE BASICA DE SAUDE padrao 01 na comunidade do caete,ref. a 07 medicao.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12020001 12 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 48.332,10
12020006 12 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 48.332,10
14020011 14 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 48.332,10