Dados do pagamento de número 30010055


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 6.141,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.624,53 13002 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923
Retenções N/A 517,37 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30010094
  • Empenho feito em 30/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-OBRAS CO MISSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Vencimentos de servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras, ref ao mes de Janeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010094 30 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 6.141,90
30010060 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 6.141,90
30010055 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 6.141,90