Dados do pagamento de número 05020015


  • Data do pagamento 05/02/2020
  • Valor 2.010,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.010,00 20520 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 385042

Dados do empenho de número 31010041
  • Empenho feito em 31/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVICOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '024/2019-SRP'
  • Unidade orçamentária: 007 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0009 - Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 1.026 - Construção, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de Unidade de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência de convênio à Saúde
  • Histórico: Aquisicao de materias permanentes diversos para atender as necessidades da Sec. de Saude conforme a proposta de nº11935.648000/1190-02.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010041 31 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.010,00
03020051 3 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 2.010,00
05020015 5 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 2.010,00