Dados do pagamento de número 22020017


  • Data do pagamento 22/02/2024
  • Valor 26.356,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 25.196,62 22203 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1024256

Dados do empenho de número 19020014
  • Empenho feito em 19/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCICLAUDIO SOARES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Ativ.Prod.Desenvolvimento
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1011 - Gestão da Política Agropecuária
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Funcionamento da Secretaria de Ativ. Prod. Dese
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 05 (cinco) diárias, para o ENGENHEIRO AGRÔNOMO FRANCICLAUDIO SOARES, para custear despesas de viagem a Medicilândia/PA, onde o mesmo irá partticipar de treinamento sobre a monilíase do cacaueiro, nos dias 23 a 24 de Janeiro de 2024, copnforme a Portaria N°182/204.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19020014 19 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.250,00
19020015 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.250,00
19020038 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.250,00